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发文日期: | 2018年07月25日 | 主题分类: | 街镇政府预决算 |
关键词: |
南翔镇2017年一般公共预算支出决算情况表
单位:万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 经人大批准的 调整后预算数 | 决算数 | 决算数为调整后 预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
一般公共服务支出 | 26,341.10 | 23,706.81 | 23,276.14 | 98.18% | 89.77% |
其中:人大事务 | 20.00 | 43.07 | 25.45 | 59.09% | 10.48% |
代表工作 | 20.00 | 42.17 | 24.57 | 58.26% | 10.12% |
事业运行 | 0.90 | 0.88 | 97.78% | ||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,909.28 | 3,207.75 | 2,965.64 | 92.45% | 77.74% |
行政运行 | 1,693.28 | 1,971.75 | 1,786.82 | 90.62% | 63.75% |
一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | ||
机关服务 | 1,216.00 | 1,186.00 | 1,128.82 | 95.18% | 111.59% |
发展与改革事务 | 85.00 | 65.30 | 50.83 | 77.84% | 145.31% |
其他发展与改革事务支出 | 85.00 | 65.30 | 50.83 | 77.84% | 145.31% |
统计信息事务 | 80.00 | 36.00 | 30.49 | 84.69% | 78.46% |
专项统计业务 | 80.00 | 36.00 | 30.49 | 84.69% | 78.46% |
财政事务 | 82.23 | 130.10 | 111.08 | 85.38% | 107.91% |
信息化建设 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 96.00% | 100.21% |
财政委托业务支出 | 34.00 | 52.00 | 44.70 | 85.96% | 186.25% |
事业运行 | 38.23 | 70.10 | 59.22 | 84.48% | 79.87% |
其他财政事务支出 | 5.00 | 3.00 | 2.36 | 78.67% | |
审计事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 100.00% |
审计业务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 100.00% |
人力资源事务 | 129.07 | 153.21 | 132.19 | 86.28% | 126.98% |
事业运行 | 129.07 | 153.21 | 132.19 | 86.28% | 126.98% |
纪检监察事务 | 20.00 | 56.38 | 47.46 | 84.18% | 225.36% |
其他纪检监察事务支出 | 20.00 | 56.38 | 47.46 | 84.18% | 225.36% |
商贸事务 | 21,656.80 | 17,886.53 | 17,886.53 | 100.00% | 86.60% |
招商引资 | 13.55 | 13.55 | 100.00% | ||
其他商贸事务支出 | 21,656.80 | 17,872.98 | 17,872.98 | 100.00% | 86.54% |
民主党派及工商联事务 | 20.00 | 20.00 | 16.35 | 81.75% | 40.73% |
其他民主党派及工商联事务支出 | 20.00 | 20.00 | 16.35 | 81.75% | 40.73% |
群众团体事务 | 422.32 | 820.32 | 803.67 | 97.97% | 274.82% |
其他群众团体事务支出 | 422.32 | 820.32 | 803.67 | 97.97% | 274.82% |
宣传事务 | 310.00 | 310.00 | 306.46 | 98.86% | 102.02% |
其他宣传事务支出 | 310.00 | 310.00 | 306.46 | 98.86% | 102.02% |
统战事务 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | ||
其他统战事务支出 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | ||
其他共产党事务支出 | 556.40 | 428.15 | 349.99 | 81.74% | 149.91% |
其他共产党事务支出 | 556.40 | 428.15 | 349.99 | 81.74% | 149.91% |
公共安全支出 | 85.25 | 92.05 | 90.75 | 98.59% | 90.40% |
其中:司法 | 85.25 | 92.05 | 90.75 | 98.59% | 90.40% |
基层司法业务 | |||||
普法宣传 | 85.25 | 92.05 | 90.75 | 98.59% | 90.40% |
教育支出 | 3,410.89 | 3,904.77 | 3,877.49 | 99.30% | 48.74% |
其中:教育管理事务 | 588.55 | 763.69 | 759.39 | 99.44% | 166.49% |
其他教育管理事务支出 | 588.55 | 763.69 | 759.39 | 99.44% | 166.49% |
成人教育 | 352.34 | 371.08 | 348.10 | 93.81% | 95.66% |
成人中等教育 | 352.34 | 371.08 | 348.10 | 93.81% | 95.66% |
其他教育支出 | 2,470.00 | 2,770.00 | 2,770.00 | 100.00% | 38.82% |
其他教育支出 | 2,470.00 | 2,770.00 | 2,770.00 | 100.00% | 38.82% |
科学技术支出 | 13,570.00 | 21,022.65 | 21,022.31 | 100.00% | 131.70% |
其中:科学技术普及 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 115.87% |
科普活动 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 115.87% |
其他科学技术支出 | 13,560.00 | 21,012.65 | 21,012.31 | 100.00% | 131.70% |
其他科学技术支出 | 13,560.00 | 21,012.65 | 21,012.31 | 100.00% | 131.70% |
文化体育与传媒支出 | 5,816.45 | 7,224.86 | 6,969.12 | 96.46% | 132.30% |
其中:文化 | 1,323.22 | 1,878.09 | 1,784.95 | 95.04% | 111.14% |
图书馆 | 117.72 | 117.72 | 116.40 | 98.88% | 71.88% |
群众文化 | 1,119.50 | 1,649.37 | 1,570.33 | 95.21% | 118.90% |
其他文化支出 | 86.00 | 111.00 | 98.22 | 88.49% | 79.61% |
文物 | 3,195.00 | 3,882.84 | 3,808.59 | 98.09% | 149.01% |
文物保护 | 3,195.00 | 3,882.84 | 3,808.59 | 98.09% | 149.01% |
体育 | 917.80 | 1,052.90 | 980.04 | 93.08% | 122.96% |
体育场馆 | 330.00 | 423.50 | 401.36 | 94.77% | 142.67% |
群众体育 | 587.80 | 629.40 | 578.68 | 91.94% | 112.21% |
新闻出版广播影视 | 380.43 | 411.03 | 395.54 | 96.23% | 128.23% |
其他新闻出版广播影视支出 | 380.43 | 411.03 | 395.54 | 96.23% | 128.23% |
社会保障和就业支出 | 8,881.57 | 8,684.95 | 8,483.82 | 97.68% | 60.29% |
其中:人力资源和社会保障管理事务 | 529.33 | 855.13 | 801.74 | 93.76% | 135.62% |
综合业务管理 | 529.33 | 855.13 | 801.74 | 93.76% | 135.62% |
民政管理事务 | 410.71 | 455.71 | 455.57 | 99.97% | 124.64% |
拥军优属 | 175.01 | 175.01 | 174.87 | 99.92% | 72.91% |
老龄事务 | 177.70 | 222.70 | 222.70 | 100.00% | 259.10% |
民间组织管理 | |||||
其他民政管理事务支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 100.00% | 446.15% |
行政事业单位离退休 | 425.31 | 479.59 | 467.50 | 97.48% | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.99 | 367.79 | 362.37 | 98.53% | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.32 | 111.80 | 105.13 | 94.03% | |
就业补助 | 5,015.25 | 4,297.28 | 4,288.74 | 99.80% | 76.41% |
就业创业服务补贴 | 193.34 | 198.94 | 198.01 | 99.53% | 140.36% |
职业培训补贴 | 2,000.00 | 873.43 | 873.42 | 100.00% | 35.47% |
社会保险补贴 | 48.00 | 56.00 | 48.40 | 86.43% | 101.70% |
其他就业补助支出 | 2,773.91 | 3,168.91 | 3,168.91 | 100.00% | 106.99% |
抚恤 | 191.53 | 191.53 | 191.53 | 100.00% | 57.41% |
义务兵优待 | |||||
其他优抚支出 | 191.53 | 191.53 | 191.53 | 100.00% | 102.91% |
社会福利 | 610.10 | 889.37 | 889.36 | 100.00% | 106.93% |
老年福利 | 610.10 | 889.37 | 889.36 | 100.00% | 106.93% |
残疾人事业 | 522.21 | 522.21 | 522.21 | 100.00% | 212.57% |
其他残疾人事业支出 | 522.21 | 522.21 | 522.21 | 100.00% | 212.57% |
红十字事业 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 100.00% |
其他红十字事业支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 100.00% |
最低生活保障 | 171.70 | 171.70 | 171.70 | 100.00% | 190.78% |
城市最低生活保障金支出 | 171.70 | 171.70 | 171.70 | 100.00% | 190.78% |
农村最低生活保障金支出 | |||||
其他生活救助 | 165.00 | 165.00 | 139.96 | 84.82% | 40.46% |
其他城市生活救助 | 165.00 | 165.00 | 139.96 | 84.82% | 40.46% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 701.70 | 511.70 | 455.08 | 88.93% | 8.13% |
财政对其他基本养老保险基金的补助 | 701.70 | 511.70 | 455.08 | 88.93% | 8.13% |
其他社会保障和就业支出 | 120.73 | 127.73 | 82.43 | 64.53% | 222.78% |
其他社会保障和就业支出 | 120.73 | 127.73 | 82.43 | 64.53% | 222.78% |
医疗卫生与计划生育支出 | 4,004.68 | 1,791.55 | 1,757.83 | 98.12% | 76.92% |
其中:基层医疗卫生机构 | 956.65 | 579.32 | 579.32 | 100.00% | 95.87% |
城市社区卫生机构 | 956.65 | 579.32 | 579.32 | 100.00% | 95.87% |
公共卫生 | 431.00 | 320.00 | 314.82 | 98.38% | 76.41% |
其他公共卫生支出 | 431.00 | 320.00 | 314.82 | 98.38% | 76.41% |
计划生育事务 | 532.11 | 438.11 | 426.65 | 97.38% | 65.57% |
计划生育机构 | 67.00 | 36.00 | 26.59 | 73.86% | 93.13% |
计划生育服务 | 445.11 | 396.09 | 394.05 | 99.48% | 64.75% |
其他计划生育事务支出 | 20.00 | 6.02 | 6.01 | 99.83% | 44.62% |
食品和药品监督管理事务 | 241.70 | 194.70 | 187.14 | 96.12% | 81.00% |
食品安全事务 | 241.70 | 194.70 | 187.14 | 96.12% | 81.00% |
行政事业单位医疗 | 137.22 | 153.42 | 152.08 | 99.13% | 153.11% |
行政单位医疗 | 40.84 | 41.21 | 41.08 | 99.68% | 186.73% |
事业单位医疗 | 96.38 | 112.21 | 111.00 | 98.92% | 143.54% |
财政对基本医疗保险基金的补助 | |||||
财政对新型农村合作医疗基金的补助 | |||||
医疗救助 | 106.00 | 106.00 | 97.82 | 92.28% | |
城乡医疗救助 | 106.00 | 106.00 | 97.82 | 92.28% | |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,600.00 | ||||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,600.00 | ||||
节能环保支出 | 2,666.00 | 2,064.40 | 1,991.52 | 96.47% | 152.57% |
其中:环境保护管理事务 | 140.00 | 77.50 | 65.68 | 84.75% | 56.13% |
环境保护宣传 | 20.00 | 15.50 | 15.45 | 99.68% | 51.86% |
其他环境保护管理事务支出 | 120.00 | 62.00 | 50.23 | 81.02% | 57.59% |
环境监测与监察 | 81.90 | 81.90 | 100.00% | ||
建设项目环评审查和监督 | 81.90 | 81.90 | 100.00% | ||
污染防治 | 2,526.00 | 1,905.00 | 1,843.94 | 96.79% | 155.17% |
水体 | 2,526.00 | 1,905.00 | 1,843.94 | 96.79% | 155.17% |
城乡社区支出 | 86,684.47 | 94,721.23 | 94,196.23 | 99.45% | 116.51% |
其中:城乡社区管理事务 | 21,411.49 | 20,316.90 | 19,949.65 | 98.19% | 91.33% |
城管执法 | 1,872.50 | 2,178.21 | 2,095.60 | 96.21% | 133.62% |
其他城乡社区管理事务支出 | 19,538.99 | 18,138.69 | 17,854.05 | 98.43% | 88.06% |
城乡社区规划与管理 | 3,885.00 | 952.52 | 949.22 | 99.65% | 61.30% |
城乡社区规划与管理 | 3,885.00 | 952.52 | 949.22 | 99.65% | 61.30% |
城乡社区公共设施 | 34,864.29 | 45,760.08 | 45,651.61 | 99.76% | 94.47% |
其他城乡社区公共设施支出 | 34,864.29 | 45,760.08 | 45,651.61 | 99.76% | 94.47% |
城乡社区环境卫生 | 26,188.69 | 27,617.43 | 27,571.68 | 99.83% | 307.59% |
城乡社区环境卫生 | 26,188.69 | 27,617.43 | 27,571.68 | 99.83% | 307.59% |
其他城乡社区支出 | 335.00 | 74.30 | 74.07 | 99.69% | 44.40% |
其他城乡社区支出 | 335.00 | 74.30 | 74.07 | 99.69% | 44.40% |
农林水支出 | 13,697.60 | 14,640.46 | 14,527.81 | 99.23% | 99.70% |
其中:农业 | 8,255.98 | 9,765.62 | 9,706.24 | 99.39% | 109.38% |
事业运行 | 106.53 | 95.42 | 72.17 | 75.63% | 75.98% |
农产品质量安全 | 20.00 | 20.00 | 19.48 | 97.40% | 97.55% |
稳定农民收入补贴 | 182.50 | 163.25 | 156.11 | 95.63% | 103.15% |
其他农业支出 | 7,946.95 | 9,486.95 | 9,458.48 | 99.70% | 109.89% |
水利 | 2,478.54 | 1,876.08 | 1,822.85 | 97.16% | 67.95% |
水利工程建设 | 2,041.18 | 1,383.18 | 1,379.87 | 99.76% | 67.36% |
水资源节约管理与保护 | 214.36 | 289.90 | 245.20 | 84.58% | 133.44% |
防汛 | 223.00 | 203.00 | 197.78 | 97.43% | 43.89% |
其他水利支出 | |||||
农村综合改革 | 2,963.08 | 2,998.76 | 2,998.72 | 100.00% | 99.46% |
对村民委员会和村党支部的补助 | 2,913.08 | 2,998.76 | 2,998.72 | 100.00% | 101.14% |
其他农村综合改革支出 | 50.00 | ||||
资源勘探信息等支出 | 30,729.51 | 25,047.35 | 24,990.11 | 99.77% | 74.26% |
其中:安全生产监管 | 729.51 | 1,047.35 | 990.11 | 94.53% | 219.14% |
其他安全生产监管支出 | 729.51 | 1,047.35 | 990.11 | 94.53% | 219.14% |
支持中小企业发展和管理支出 | 30,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00% | 72.29% |
中小企业发展专项 | 30,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00% | 72.29% |
商业服务业等支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00% | 140.00% |
其中:旅游业管理与服务支出 | |||||
旅游宣传 | |||||
其他商业服务业等支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00% | 140.00% |
其他商业服务业等支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00% | 140.00% |
国土海洋气象等支出 | 210.21 | 230.68 | 220.94 | 95.78% | 68.53% |
其中:国土资源事务 | 210.21 | 230.68 | 220.94 | 95.78% | 68.53% |
事业运行 | 210.21 | 230.68 | 220.94 | 95.78% | 68.53% |
住房保障支出 | 758.03 | 644.05 | 530.34 | 82.34% | 96.58% |
其中:住房改革支出 | 506.51 | 524.84 | 422.91 | 80.58% | 77.01% |
住房公积金 | 231.45 | 256.33 | 254.94 | 99.46% | 125.51% |
购房补贴 | 275.06 | 268.51 | 167.97 | 62.56% | 48.54% |
城乡社区住宅 | 251.52 | 119.21 | 107.43 | 90.12% | |
其他城乡社区住宅支出 | 251.52 | 119.21 | 107.43 | 90.12% | |
预备费 | 6,472.34 | ||||
其中:预备费 | 6,472.34 | ||||
预备费 | 6,472.34 | ||||
其他支出 | 132.90 | 102.90 | 96.22 | 93.51% | 75.26% |
其中:其他支出 | 132.90 | 102.90 | 96.22 | 93.51% | 75.26% |
其他支出 | 132.90 | 102.90 | 96.22 | 93.51% | 75.26% |
一般公共预算支出合计 | 238,461.00 | 238,878.71 | 237,030.63 | 99.23% | 103.98% |
上解中央财政支出 | 58,000.00 | 64,996.36 | 64,978.26 | 99.97% | 146.76% |
市对区税收返还和转移支付支出 | |||||
地方政府一般债务还本支出 | |||||
地方政府一般债务转贷支出 | |||||
补充预算稳定调节基金 | 500.00 | ||||
结转下年支出 | |||||
总 计 | 296,461.00 | 304,375.07 | 302,008.89 | 99.22% | 110.94% |
注:①根据财政部制定的《政府收支分类科目》,2017年一般公共预算支出功能分类科目作了调整:一是将“财政对基本养老保险基金的补助”科目拆分为“财政对企业职工基本养老保险基金的补助”和“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”;二是在“社会保障和就业支出”的“行政事业单位离退休”款级科目下增设“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等项级科目;三是将“财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助”,从“社会保障和就业支出”中“财政对社会保险基金的补助”款级下的项级科目,调整为在“医疗卫生与计划生育支出”中“财政对基本医疗保险基金的补助”款级下的项级科目。因此,为客观准确地反映2017年一般公共预算支出增长情况,对2016年支出决算基数作了同口径调整。 | |||||
②本表中决算数与调整后预算数相比增减变动较大的支出项目,其增减原因详见《关于上海市2017年市本级一般公共预算收支决算情况的说明》。 | |||||
③本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以亿元为金额单位反映,是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。各栏目数据一般保留一位小数,保留一位小数无法反映的,保留二位小数;保留二位小数无法反映的,则不再反映该栏目数据。因此,本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。 |