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发文日期: 2018年07月25日 主题分类: 街镇政府预决算
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南翔镇2017年一般公共预算支出决算情况表

发布时间:2018-07-25 浏览次数: 【字体:






单位:万元
项    目年初预算数经人大批准的
    调整后预算数
决算数决算数为调整后
    预算数的%
决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出26,341.10  23,706.81  23,276.14  98.18%89.77%
其中:人大事务20.0043.0725.4559.09%10.48%
        代表工作20.0042.1724.5758.26%10.12%
        事业运行
0.900.8897.78%
      政府办公厅(室)及相关机构事务2,909.28  3,207.75  2,965.64  92.45%77.74%
        行政运行1,693.28  1,971.75  1,786.82  90.62%63.75%
        一般行政管理事务
50.0050.00100.00%
        机关服务1,216.00  1,186.00  1,128.82  95.18%111.59%
     发展与改革事务85.0065.3050.8377.84%145.31%
       其他发展与改革事务支出85.0065.3050.8377.84%145.31%
     统计信息事务80.0036.0030.4984.69%78.46%
       专项统计业务80.0036.0030.4984.69%78.46%
     财政事务82.23130.10111.0885.38%107.91%
       信息化建设5.005.004.8096.00%100.21%
       财政委托业务支出34.0052.0044.7085.96%186.25%
       事业运行38.2370.1059.2284.48%79.87%
       其他财政事务支出5.003.002.3678.67%
     审计事务50.0050.0050.00100.00%100.00%
       审计业务50.0050.0050.00100.00%100.00%
     人力资源事务129.07153.21132.1986.28%126.98%
       事业运行129.07153.21132.1986.28%126.98%
     纪检监察事务20.0056.3847.4684.18%225.36%
       其他纪检监察事务支出20.0056.3847.4684.18%225.36%
     商贸事务21,656.80  17,886.53  17,886.53  100.00%86.60%
       招商引资
13.5513.55100.00%
       其他商贸事务支出21,656.80  17,872.98  17,872.98  100.00%86.54%
     民主党派及工商联事务20.0020.0016.3581.75%40.73%
       其他民主党派及工商联事务支出20.0020.0016.3581.75%40.73%
     群众团体事务422.32820.32803.6797.97%274.82%
       其他群众团体事务支出422.32820.32803.6797.97%274.82%
     宣传事务310.00310.00306.4698.86%102.02%
       其他宣传事务支出310.00310.00306.4698.86%102.02%
     统战事务
500.00500.00100.00%
       其他统战事务支出
500.00500.00100.00%
     其他共产党事务支出556.40428.15349.9981.74%149.91%
       其他共产党事务支出556.40428.15349.9981.74%149.91%
公共安全支出85.2592.0590.7598.59%90.40%
其中:司法85.2592.0590.7598.59%90.40%
        基层司法业务




        普法宣传85.2592.0590.7598.59%90.40%
教育支出3,410.89  3,904.77  3,877.49  99.30%48.74%
其中:教育管理事务588.55763.69759.3999.44%166.49%
        其他教育管理事务支出588.55763.69759.3999.44%166.49%
      成人教育352.34371.08348.1093.81%95.66%
        成人中等教育352.34371.08348.1093.81%95.66%
      其他教育支出2,470.00  2,770.00  2,770.00  100.00%38.82%
        其他教育支出2,470.00  2,770.00  2,770.00  100.00%38.82%
科学技术支出13,570.00  21,022.65  21,022.31  100.00%131.70%
其中:科学技术普及10.0010.0010.00100.00%115.87%
        科普活动10.0010.0010.00100.00%115.87%
      其他科学技术支出13,560.00  21,012.65  21,012.31  100.00%131.70%
        其他科学技术支出13,560.00  21,012.65  21,012.31  100.00%131.70%
文化体育与传媒支出5,816.45  7,224.86  6,969.12  96.46%132.30%
其中:文化1,323.22  1,878.09  1,784.95  95.04%111.14%
        图书馆117.72117.72116.4098.88%71.88%
        群众文化1,119.50  1,649.37  1,570.33  95.21%118.90%
        其他文化支出86.00111.0098.2288.49%79.61%
      文物3,195.00  3,882.84  3,808.59  98.09%149.01%
        文物保护3,195.00  3,882.84  3,808.59  98.09%149.01%
      体育917.801,052.90  980.0493.08%122.96%
        体育场馆330.00423.50401.3694.77%142.67%
        群众体育587.80629.40578.6891.94%112.21%
      新闻出版广播影视380.43411.03395.5496.23%128.23%
        其他新闻出版广播影视支出380.43411.03395.5496.23%128.23%
社会保障和就业支出8,881.57  8,684.95  8,483.82  97.68%60.29%
其中:人力资源和社会保障管理事务529.33855.13801.7493.76%135.62%
        综合业务管理529.33855.13801.7493.76%135.62%
      民政管理事务410.71455.71455.5799.97%124.64%
        拥军优属175.01175.01174.8799.92%72.91%
        老龄事务177.70222.70222.70100.00%259.10%
        民间组织管理




        其他民政管理事务支出58.0058.0058.00100.00%446.15%
      行政事业单位离退休425.31479.59467.5097.48%
        机关事业单位基本养老保险缴费支出332.99367.79362.3798.53%
        机关事业单位职业年金缴费支出92.32111.80105.1394.03%
      就业补助5,015.25  4,297.28  4,288.74  99.80%76.41%
        就业创业服务补贴193.34198.94198.0199.53%140.36%
        职业培训补贴2,000.00  873.43873.42100.00%35.47%
        社会保险补贴48.0056.0048.4086.43%101.70%
        其他就业补助支出2,773.91  3,168.91  3,168.91  100.00%106.99%
      抚恤191.53191.53191.53100.00%57.41%
        义务兵优待




        其他优抚支出191.53191.53191.53100.00%102.91%
      社会福利610.10889.37889.36100.00%106.93%
        老年福利610.10889.37889.36100.00%106.93%
      残疾人事业522.21522.21522.21100.00%212.57%
        其他残疾人事业支出522.21522.21522.21100.00%212.57%
      红十字事业18.0018.0018.00100.00%100.00%
        其他红十字事业支出18.0018.0018.00100.00%100.00%
      最低生活保障171.70171.70171.70100.00%190.78%
        城市最低生活保障金支出171.70171.70171.70100.00%190.78%
        农村最低生活保障金支出




      其他生活救助165.00165.00139.9684.82%40.46%
        其他城市生活救助165.00165.00139.9684.82%40.46%
      财政对基本养老保险基金的补助701.70511.70455.0888.93%8.13%
        财政对其他基本养老保险基金的补助701.70511.70455.0888.93%8.13%
      其他社会保障和就业支出120.73127.7382.4364.53%222.78%
        其他社会保障和就业支出120.73127.7382.4364.53%222.78%
医疗卫生与计划生育支出4,004.68  1,791.55  1,757.83  98.12%76.92%
其中:基层医疗卫生机构956.65579.32579.32100.00%95.87%
        城市社区卫生机构956.65579.32579.32100.00%95.87%
      公共卫生431.00320.00314.8298.38%76.41%
        其他公共卫生支出431.00320.00314.8298.38%76.41%
      计划生育事务532.11438.11426.6597.38%65.57%
        计划生育机构67.0036.0026.5973.86%93.13%
        计划生育服务445.11396.09394.0599.48%64.75%
        其他计划生育事务支出20.006.026.0199.83%44.62%
      食品和药品监督管理事务241.70194.70187.1496.12%81.00%
        食品安全事务241.70194.70187.1496.12%81.00%
      行政事业单位医疗137.22153.42152.0899.13%153.11%
        行政单位医疗40.8441.2141.0899.68%186.73%
        事业单位医疗96.38112.21111.0098.92%143.54%
      财政对基本医疗保险基金的补助




        财政对新型农村合作医疗基金的补助




      医疗救助106.00106.0097.8292.28%
        城乡医疗救助106.00106.0097.8292.28%
      其他医疗卫生与计划生育支出1,600.00  



        其他医疗卫生与计划生育支出1,600.00  



节能环保支出2,666.00  2,064.40  1,991.52  96.47%152.57%
其中:环境保护管理事务140.0077.5065.6884.75%56.13%
        环境保护宣传20.0015.5015.4599.68%51.86%
        其他环境保护管理事务支出120.0062.0050.2381.02%57.59%
      环境监测与监察
81.9081.90100.00%
        建设项目环评审查和监督
81.9081.90100.00%
      污染防治2,526.00  1,905.00  1,843.94  96.79%155.17%
        水体2,526.00  1,905.00  1,843.94  96.79%155.17%
城乡社区支出86,684.47  94,721.23  94,196.23  99.45%116.51%
其中:城乡社区管理事务21,411.49  20,316.90  19,949.65  98.19%91.33%
        城管执法1,872.50  2,178.21  2,095.60  96.21%133.62%
        其他城乡社区管理事务支出19,538.99  18,138.69  17,854.05  98.43%88.06%
      城乡社区规划与管理3,885.00  952.52949.2299.65%61.30%
        城乡社区规划与管理3,885.00  952.52949.2299.65%61.30%
      城乡社区公共设施34,864.29  45,760.08  45,651.61  99.76%94.47%
        其他城乡社区公共设施支出34,864.29  45,760.08  45,651.61  99.76%94.47%
      城乡社区环境卫生26,188.69  27,617.43  27,571.68  99.83%307.59%
        城乡社区环境卫生26,188.69  27,617.43  27,571.68  99.83%307.59%
      其他城乡社区支出335.0074.3074.0799.69%44.40%
        其他城乡社区支出335.0074.3074.0799.69%44.40%
农林水支出13,697.60  14,640.46  14,527.81  99.23%99.70%
其中:农业8,255.98  9,765.62  9,706.24  99.39%109.38%
        事业运行106.5395.4272.1775.63%75.98%
        农产品质量安全20.0020.0019.4897.40%97.55%
        稳定农民收入补贴182.50163.25156.1195.63%103.15%
        其他农业支出7,946.95  9,486.95  9,458.48  99.70%109.89%
      水利2,478.54  1,876.08  1,822.85  97.16%67.95%
        水利工程建设2,041.18  1,383.18  1,379.87  99.76%67.36%
        水资源节约管理与保护214.36289.90245.2084.58%133.44%
        防汛223.00203.00197.7897.43%43.89%
        其他水利支出




      农村综合改革2,963.08  2,998.76  2,998.72  100.00%99.46%
        对村民委员会和村党支部的补助2,913.08  2,998.76  2,998.72  100.00%101.14%
        其他农村综合改革支出50.00



资源勘探信息等支出30,729.51  25,047.35  24,990.11  99.77%74.26%
其中:安全生产监管729.511,047.35  990.1194.53%219.14%
        其他安全生产监管支出729.511,047.35  990.1194.53%219.14%
      支持中小企业发展和管理支出30,000.00  24,000.00  24,000.00  100.00%72.29%
        中小企业发展专项30,000.00  24,000.00  24,000.00  100.00%72.29%
商业服务业等支出35,000.00  35,000.00  35,000.00  100.00%140.00%
其中:旅游业管理与服务支出




        旅游宣传




      其他商业服务业等支出35,000.00  35,000.00  35,000.00  100.00%140.00%
        其他商业服务业等支出35,000.00  35,000.00  35,000.00  100.00%140.00%
国土海洋气象等支出210.21230.68220.9495.78%68.53%
其中:国土资源事务210.21230.68220.9495.78%68.53%
        事业运行210.21230.68220.9495.78%68.53%
住房保障支出758.03644.05530.3482.34%96.58%
其中:住房改革支出506.51524.84422.9180.58%77.01%
        住房公积金231.45256.33254.9499.46%125.51%
        购房补贴275.06268.51167.9762.56%48.54%
      城乡社区住宅251.52119.21107.4390.12%
        其他城乡社区住宅支出251.52119.21107.4390.12%
预备费6,472.34  



其中:预备费6,472.34  



        预备费6,472.34  



其他支出132.90102.9096.2293.51%75.26%
其中:其他支出132.90102.9096.2293.51%75.26%
        其他支出132.90102.9096.2293.51%75.26%












一般公共预算支出合计238,461.00  238,878.71  237,030.63  99.23%103.98%






上解中央财政支出58,000.00  64,996.36  64,978.26  99.97%146.76%
市对区税收返还和转移支付支出




地方政府一般债务还本支出




地方政府一般债务转贷支出




补充预算稳定调节基金
500.00


结转下年支出










总    计296,461.00  304,375.07  302,008.89  99.22%110.94%
注:①根据财政部制定的《政府收支分类科目》,2017年一般公共预算支出功能分类科目作了调整:一是将“财政对基本养老保险基金的补助”科目拆分为“财政对企业职工基本养老保险基金的补助”和“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”;二是在“社会保障和就业支出”的“行政事业单位离退休”款级科目下增设“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等项级科目;三是将“财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助”,从“社会保障和就业支出”中“财政对社会保险基金的补助”款级下的项级科目,调整为在“医疗卫生与计划生育支出”中“财政对基本医疗保险基金的补助”款级下的项级科目。因此,为客观准确地反映2017年一般公共预算支出增长情况,对2016年支出决算基数作了同口径调整。
      ②本表中决算数与调整后预算数相比增减变动较大的支出项目,其增减原因详见《关于上海市2017年市本级一般公共预算收支决算情况的说明》。
    ③本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以亿元为金额单位反映,是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。各栏目数据一般保留一位小数,保留一位小数无法反映的,保留二位小数;保留二位小数无法反映的,则不再反映该栏目数据。因此,本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。