索引号: | WF1908000-2017-005 | 发布机构: | |
发文日期: | 2017年01月03日 | 主题分类: | 街镇政府预决算 |
关键词: |
2017年嘉定区南翔镇一般公共预算支出预算表
单位:万元
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一般公共服务支出 | 26,347.82 | 26,341.10 | 100.0% |
人大事务 | 245.00 | 20.00 | 8.2% |
代表工作 | 245.00 | 20.00 | 8.2% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,083.82 | 2,909.28 | 71.2% |
行政运行 | 3,037.82 | 1,693.28 | 55.7% |
机关服务 | 1,046.00 | 1,216.00 | 116.3% |
发展与改革事务 | 60.00 | 85.00 | 141.7% |
其他发展与改革事务支出 | 60.00 | 85.00 | 141.7% |
统计信息事务 | 60.00 | 80.00 | 133.3% |
专项统计业务 | 60.00 | 80.00 | 133.3% |
财政事务 | 138.74 | 82.23 | 59.3% |
信息化建设 | 5.00 | 5.00 | 100.0% |
财政委托业务支出 | 24.00 | 34.00 | 141.7% |
事业运行 | 108.54 | 38.23 | 35.2% |
其他财政事务支出 | 1.20 | 5.00 | 416.7% |
审计事务 | 50.00 | 50.00 | 100.0% |
审计业务 | 50.00 | 50.00 | 100.0% |
人力资源事务 | 128.46 | 129.07 | 100.5% |
事业运行 | 128.46 | 129.07 | 100.5% |
纪检监察事务 | 26.06 | 20.00 | 76.7% |
其他纪检监察事务支出 | 26.06 | 20.00 | 76.7% |
商贸事务 | 20,654.00 | 21,656.80 | 104.9% |
其他商贸事务支出 | 20,654.00 | 21,656.80 | 104.9% |
民主党派及工商联事务 | 50.00 | 20.00 | 40.0% |
其他民主党派及工商联事务支出 | 50.00 | 20.00 | 40.0% |
群众团体事务 | 296.82 | 422.32 | 142.3% |
其他群众团体事务支出 | 296.82 | 422.32 | 142.3% |
宣传事务 | 302.00 | 310.00 | 102.6% |
其他宣传事务支出 | 302.00 | 310.00 | 102.6% |
其他共产党事务支出 | 252.92 | 556.40 | 220.0% |
其他共产党事务支出 | 252.92 | 556.40 | 220.0% |
公共安全支出 | 135.02 | 85.25 | 63.1% |
司法 | 135.02 | 85.25 | 63.1% |
普法宣传 | 135.02 | 85.25 | 63.1% |
教育支出 | 7,974.98 | 3,410.89 | 42.8% |
教育管理事务 | 456.28 | 588.55 | 129.0% |
其他教育管理事务支出 | 456.28 | 588.55 | 129.0% |
成人教育 | 382.70 | 352.34 | 92.1% |
成人中等教育 | 382.70 | 352.34 | 92.1% |
其他教育支出 | 7,136.00 | 2,470.00 | 34.6% |
其他教育支出 | 7,136.00 | 2,470.00 | 34.6% |
科学技术支出 | 16,560.00 | 13,570.00 | 81.9% |
科学技术普及 | 10.00 | 10.00 | 100.0% |
科普活动 | 10.00 | 10.00 | 100.0% |
其他科学技术支出 | 16,550.00 | 13,560.00 | 81.9% |
其他科学技术支出 | 16,550.00 | 13,560.00 | 81.9% |
文化体育与传媒支出 | 5,437.62 | 5,816.45 | 107.0% |
文化 | 1,685.92 | 1,323.22 | 78.5% |
图书馆 | 165.02 | 117.72 | 71.3% |
群众文化 | 1,368.90 | 1,119.50 | 81.8% |
其他文化支出 | 152.00 | 86.00 | 56.6% |
文物 | 2,556.00 | 3,195.00 | 125.0% |
文物保护 | 2,556.00 | 3,195.00 | 125.0% |
体育 | 852.40 | 917.80 | 107.7% |
体育场馆 | 324.00 | 330.00 | 101.9% |
群众体育 | 528.40 | 587.80 | 111.2% |
新闻出版广播影视 | 343.30 | 380.43 | 110.8% |
其他新闻出版广播影视支出 | 343.30 | 380.43 | 110.8% |
社会保障和就业支出 | 14,201.38 | 8,881.57 | 62.5% |
人力资源和社会保障管理事务 | 665.02 | 529.33 | 79.6% |
综合业务管理 | 665.02 | 529.33 | 79.6% |
民政管理事务 | 370.65 | 410.71 | 110.8% |
拥军优属 | 244.99 | 175.01 | 71.4% |
老龄事务 | 85.95 | 177.70 | 206.7% |
民间组织管理 | 26.71 | ||
其他民政管理事务支出 | 13.00 | 58.00 | 446.2% |
行政事业单位离退休 | 425.31 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.99 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.32 | ||
就业补助 | 5,663.80 | 5,015.25 | 88.5% |
就业创业服务补贴 | 148.84 | 193.34 | 129.9% |
职业培训补贴 | 2,462.53 | 2,000.00 | 81.2% |
社会保险补贴 | 48.00 | 48.00 | 100.0% |
其他就业补助支出 | 3,004.43 | 2,773.91 | 92.3% |
抚恤 | 333.59 | 191.53 | 57.4% |
义务兵优待 | 147.48 | ||
其他优抚支出 | 186.11 | 191.53 | 102.9% |
社会福利 | 831.76 | 610.10 | 73.4% |
老年福利 | 831.76 | 610.10 | 73.4% |
残疾人事业 | 245.66 | 522.21 | 212.6% |
其他残疾人事业支出 | 245.66 | 522.21 | 212.6% |
红十字事业 | 18.00 | 18.00 | 100.0% |
其他红十字事业支出 | 18.00 | 18.00 | 100.0% |
最低生活保障 | 90.00 | 171.70 | 190.8% |
城市最低生活保障金支出 | 90.00 | 171.70 | 190.8% |
其他生活救助 | 345.90 | 165.00 | 47.7% |
其他城市生活救助 | 345.90 | 165.00 | 47.7% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 5,600.00 | 701.70 | 12.5% |
财政对其他基本养老保险基金的补助 | 5,600.00 | 701.70 | 12.5% |
其他社会保障和就业支出 | 37.00 | 120.73 | 326.3% |
其他社会保障和就业支出 | 37.00 | 120.73 | 326.3% |
医疗卫生与计划生育支出 | 2,302.09 | 4,004.68 | 174.0% |
基层医疗卫生机构 | 604.28 | 956.65 | 158.3% |
城市社区卫生机构 | 604.28 | 956.65 | 158.3% |
公共卫生 | 412.00 | 431.00 | 104.6% |
其他公共卫生支出 | 412.00 | 431.00 | 104.6% |
医疗保障 | 361.51 | ||
行政单位医疗 | 22.00 | ||
事业单位医疗 | 81.51 | ||
新型农村合作医疗 | 258.00 | ||
计划生育事务 | 663.25 | 532.11 | 80.2% |
计划生育机构 | 40.50 | 67.00 | 165.4% |
计划生育服务 | 609.25 | 445.11 | 73.1% |
其他人口与计划生育事务支出 | 13.50 | 20.00 | 148.1% |
食品和药品监督管理事务 | 231.05 | 241.70 | 104.6% |
食品安全事务 | 231.05 | 241.70 | 104.6% |
行政事业单位医疗 | 137.22 | ||
行政单位医疗 | 40.84 | ||
事业单位医疗 | 96.38 | ||
医疗救助 | 106.00 | ||
城乡医疗救助 | 106.00 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 | 1,600.00 | 5333.3% |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 | 1,600.00 | 5333.3% |
节能环保支出 | 1,376.00 | 2,666.00 | 193.8% |
环境保护管理事务 | 156.00 | 140.00 | 89.7% |
环境保护宣传 | 51.00 | 20.00 | 39.2% |
其他环境保护管理事务支出 | 105.00 | 120.00 | 114.3% |
污染防治 | 1,220.00 | 2,526.00 | 207.0% |
水体 | 1,220.00 | 2,526.00 | 207.0% |
城乡社区支出 | 81,754.97 | 86,684.47 | 106.0% |
城乡社区管理事务 | 22,939.49 | 21,411.49 | 93.3% |
城管执法 | 1,763.33 | 1,872.50 | 106.2% |
其他城乡社区管理事务支出 | 21,176.16 | 19,538.99 | 92.3% |
城乡社区规划与管理 | 1,921.00 | 3,885.00 | 202.2% |
城乡社区规划与管理 | 1,921.00 | 3,885.00 | 202.2% |
城乡社区公共设施 | 47,637.22 | 34,864.29 | 73.2% |
小城镇基础设施建设 | 9.00 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 47,628.22 | 34,864.29 | 73.2% |
城乡社区环境卫生 | 9,082.26 | 26,188.69 | 288.3% |
城乡社区环境卫生 | 9,082.26 | 26,188.69 | 288.3% |
其他城乡社区支出 | 175.00 | 335.00 | 191.4% |
其他城乡社区支出 | 175.00 | 335.00 | 191.4% |
农林水支出 | 14,761.30 | 13,697.60 | 92.8% |
农业 | 8,921.40 | 8,255.98 | 92.5% |
事业运行 | 129.24 | 106.53 | 82.4% |
农产品质量安全 | 20.00 | 20.00 | 100.0% |
稳定农民收入补贴 | 154.51 | 182.50 | 118.1% |
其他农业支出 | 8,617.65 | 7,946.95 | 92.2% |
水利 | 2,824.87 | 2,478.54 | 87.7% |
水利工程建设 | 2,098.08 | 2,041.18 | 97.3% |
水资源节约管理与保护 | 216.79 | 214.36 | 98.9% |
防汛 | 510.00 | 223.00 | 43.7% |
农村综合改革 | 3,015.03 | 2,963.08 | 98.3% |
对村民委员会和村党支部的补助 | 2,965.03 | 2,913.08 | 98.2% |
其他农村综合改革支出 | 50.00 | 50.00 | 100.0% |
资源勘探信息等支出 | 33,703.45 | 30,729.51 | 91.2% |
安全生产监管 | 503.45 | 729.51 | 144.9% |
其他安全生产监管支出 | 503.45 | 729.51 | 144.9% |
支持中小企业发展和管理支出 | 33,200.00 | 30,000.00 | 90.4% |
中小企业发展专项 | 33,200.00 | 30,000.00 | 90.4% |
商业服务业等支出 | 25,000.00 | 35,000.00 | 140.0% |
其他商业服务业等支出 | 25,000.00 | 35,000.00 | 140.0% |
其他商业服务业等支出 | 25,000.00 | 35,000.00 | 140.0% |
国土海洋气象等支出 | 453.75 | 210.21 | 46.3% |
国土资源事务 | 453.75 | 210.21 | 46.3% |
事业运行 | 453.75 | 210.21 | 46.3% |
住房保障支出 | 561.34 | 758.03 | 135.0% |
住房改革支出 | 561.34 | 506.51 | 90.2% |
住房公积金 | 213.70 | 231.45 | 108.3% |
购房补贴 | 347.64 | 275.06 | 79.1% |
城乡社区住宅 | 251.52 | ||
其他城乡社区住宅支出 | 251.52 | ||
预备费 | 6,472.34 | ||
其他支出 | 128.45 | 132.90 | 103.5% |
其他支出 | 128.45 | 132.90 | 103.5% |
其他支出 | 128.45 | 132.90 | 103.5% |
支出合计 | 230,698.17 | 238,461.00 | 103.4% |
转移性支出 | 44,293.83 | 58,000.00 | 130.9% |
补助下级支出 | |||
返还性支出 | |||
一般转移性支付支出 | |||
专项转移性支付支出 | |||
上解上级支出 | 44,293.83 | 58,000.00 | 130.9% |
安排预算稳定调节基金 | |||
调出资金 | |||
地方政府一般债券还本 | |||
支出总计 | 274,992.00 | 296,461.00 | 108% |