索引号: | WF1908000-2016-003 | 发布机构: | |
发文日期: | 2016年01月26日 | 主题分类: | 街镇政府预决算 |
关键词: |
2016年嘉定区南翔镇一般公共预算支出预算表
单位:万元
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一般公共服务支出 | 14,504.34 | 26,283.67 | 181.2% |
人大事务 | 77.07 | 245.00 | 317.9% |
代表工作 | 77.07 | 245.00 | 317.9% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,417.48 | 4,136.60 | 121.0% |
行政运行 | 2,583.44 | 2,990.60 | 115.8% |
机关服务 | 834.04 | 1,146.00 | 137.4% |
发展与改革事务 | 157.58 | 160.00 | 101.5% |
其他发展与改革事务支出 | 157.58 | 160.00 | 101.5% |
统计信息事务 | 40.99 | 60.00 | 146.4% |
专项统计业务 | 40.99 | 60.00 | 146.4% |
财政事务 | 94.46 | 144.95 | 153.5% |
信息化建设 | 2.00 | 5.00 | 250.0% |
财政委托业务支出 | 16.50 | 32.00 | 193.9% |
事业运行 | 70.35 | 99.95 | 142.1% |
其他财政事务支出 | 5.61 | 8.00 | 142.6% |
审计事务 | 63.42 | 110.00 | 173.4% |
审计业务 | 63.42 | 110.00 | 173.4% |
人力资源事务 | 66.91 | 87.30 | 130.5% |
事业运行 | 66.91 | 87.30 | 130.5% |
纪检监察事务 | 14.50 | 20.00 | 137.9% |
其他纪检监察事务支出 | 14.50 | 20.00 | 137.9% |
商贸事务 | 10,100.00 | 20,611.00 | 204.1% |
其他商贸事务支出 | 10,100.00 | 20,611.00 | 204.1% |
工商行政管理事务 | 185.00 | ||
其他工商行政管理事务支出 | 185.00 | ||
民主党派及工商联事务 | 2.96 | 10.00 | 337.8% |
其他民主党派及工商联事务支出 | 2.96 | 10.00 | 337.8% |
群众团体事务 | 111.11 | 143.90 | 129.5% |
其他群众团体事务支出 | 111.11 | 143.90 | 129.5% |
宣传事务 | 302.00 | ||
其他宣传事务支出 | 302.00 | ||
其他共产党事务支出 | 172.86 | 252.92 | 146.3% |
其他共产党事务支出 | 172.86 | 252.92 | 146.3% |
公共安全支出 | 230.04 | 135.02 | 58.7% |
司法 | 230.04 | 135.02 | 58.7% |
普法宣传 | 230.04 | 135.02 | 58.7% |
教育支出 | 6,175.37 | 8,975.99 | 145.4% |
教育管理事务 | 587.05 | ||
其他教育管理事务支出 | 587.05 | ||
成人教育 | 323.37 | 352.94 | 109.1% |
成人中等教育 | 323.37 | 352.94 | 109.1% |
其他教育支出 | 5,852.00 | 8,036.00 | 137.3% |
其他教育支出 | 5,852.00 | 8,036.00 | 137.3% |
科学技术支出 | 11,820.27 | 11,560.00 | 97.8% |
科学技术普及 | 9.64 | 10.00 | 103.7% |
科普活动 | 9.64 | 10.00 | 103.7% |
其他科学技术支出 | 11,810.63 | 11,550.00 | 97.8% |
其他科学技术支出 | 11,810.63 | 11,550.00 | 97.8% |
文化体育与传媒支出 | 4,270.94 | 5,367.61 | 125.7% |
文化 | 1,490.68 | 1,690.91 | 113.4% |
图书馆 | 122.91 | 165.02 | 134.3% |
群众文化 | 1,131.45 | 1,323.89 | 117.0% |
其他文化支出 | 236.32 | 202.00 | 85.5% |
文物 | 1,850.00 | 2,390.00 | 129.2% |
文物保护 | 1,850.00 | 2,390.00 | 129.2% |
体育 | 622.54 | 928.40 | 149.1% |
体育场馆 | 167.28 | 400.00 | 239.1% |
群众体育 | 455.26 | 528.40 | 116.1% |
新闻出版广播影视 | 307.72 | 358.30 | 116.4% |
其他新闻出版广播影视支出 | 307.72 | 358.30 | 116.4% |
社会保障和就业支出 | 8,938.64 | 13,124.56 | 146.8% |
人力资源和社会保障管理事务 | 506.15 | 572.77 | 113.2% |
综合业务管理 | 506.15 | 572.77 | 113.2% |
民政管理事务 | 202.10 | 225.35 | 111.5% |
拥军优属 | 89.76 | 99.69 | 111.1% |
老龄事务 | 73.95 | 85.95 | 116.2% |
民间组织管理 | 25.39 | 26.71 | 105.2% |
其他民政管理事务支出 | 13.00 | 13.00 | 100.0% |
财政对社会保险基金的补助 | 3,000.00 | 4,000.00 | 133.3% |
财政对其他社会保险基金的补助 | 3,000.00 | 4,000.00 | 133.3% |
行政事业单位离退休 | 152.76 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 150.68 | ||
事业单位离退休 | 2.08 | ||
就业补助 | 3,081.92 | 6,407.27 | 207.9% |
扶持公共就业服务 | 42.38 | 178.84 | 422.0% |
职业培训补贴 | 110.84 | 3,500.00 | 3157.7% |
社会保险补贴 | 39.59 | 48.00 | 121.2% |
其他就业补助支出 | 2,889.11 | 2,680.43 | 92.8% |
抚恤 | 374.32 | 333.59 | 89.1% |
义务兵优待 | 147.48 | 147.48 | 100.0% |
其他优抚支出 | 226.84 | 186.11 | 82.0% |
社会福利 | 828.45 | 674.92 | 81.5% |
老年福利 | 631.45 | 674.92 | 106.9% |
其他社会福利支出 | 197.00 | ||
残疾人事业 | 237.26 | 245.66 | 103.5% |
其他残疾人事业支出 | 237.26 | 245.66 | 103.5% |
红十字事业 | 28.00 | 18.00 | 64.3% |
其他红十字事业支出 | 28.00 | 18.00 | 64.3% |
最低生活保障 | 103.00 | 110.00 | 106.8% |
城市最低生活保障金支出 | 100.00 | 110.00 | 110.0% |
农村最低生活保障金支出 | 3.00 | ||
其他生活救助 | 391.00 | 500.00 | 127.9% |
其他城市生活救助 | 391.00 | 500.00 | 127.9% |
其他社会保障和就业支出 | 33.68 | 37.00 | 109.9% |
其他社会保障和就业支出 | 33.68 | 37.00 | 109.9% |
医疗卫生与计划生育支出 | 4,182.56 | 4,190.53 | 100.2% |
基层医疗卫生机构 | 1,764.68 | 800.95 | 45.4% |
城市社区卫生机构 | 1,764.68 | 800.95 | 45.4% |
公共卫生 | 1,020.45 | 412.00 | 40.4% |
基本公共卫生服务 | 869.45 | ||
其他公共卫生支出 | 151.00 | 412.00 | 272.8% |
医疗保障 | 852.38 | 683.28 | 80.2% |
行政单位医疗 | 111.87 | 15.00 | 13.4% |
事业单位医疗 | 141.45 | 82.73 | 58.5% |
新型农村合作医疗 | 271.51 | 258.00 | 95.0% |
城镇居民基本医疗保险 | 327.55 | 327.55 | 100.0% |
计划生育事务 | 355.35 | 663.25 | 186.6% |
计划生育机构 | 49.63 | 110.50 | 222.6% |
计划生育服务 | 305.72 | 552.75 | 180.8% |
食品和药品监督管理事务 | 189.70 | 231.05 | 121.8% |
食品安全事务 | 189.70 | 231.05 | 121.8% |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,400.00 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,400.00 | ||
节能环保支出 | 678.17 | 1,421.00 | 209.5% |
环境保护管理事务 | 89.50 | 181.00 | 202.2% |
环境保护宣传 | 51.00 | ||
其他环境保护管理事务支出 | 89.50 | 130.00 | 145.3% |
污染防治 | 574.87 | 1,240.00 | 215.7% |
水体 | 574.87 | 1,240.00 | 215.7% |
自然环境保护 | 13.80 | ||
农村环境保护 | 13.80 | ||
城乡社区支出 | 85,683.01 | 62,218.47 | 72.6% |
城乡社区管理事务 | 9,448.85 | 15,907.17 | 168.4% |
城管执法 | 1,035.26 | 1,609.75 | 155.5% |
其他城乡社区管理事务支出 | 8,413.59 | 14,297.42 | 169.9% |
城乡社区规划与管理 | 2,431.39 | 2,200.00 | 90.5% |
城乡社区规划与管理 | 2,431.39 | 2,200.00 | 90.5% |
城乡社区公共设施 | 65,210.16 | 33,444.00 | 51.3% |
小城镇基础设施建设 | 3,500.00 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 61,710.16 | 33,444.00 | 54.2% |
城乡社区环境卫生 | 8,461.81 | 10,452.30 | 123.5% |
城乡社区环境卫生 | 8,461.81 | 10,452.30 | 123.5% |
其他城乡社区支出 | 130.80 | 215.00 | 164.4% |
其他城乡社区支出 | 130.80 | 215.00 | 164.4% |
农林水支出 | 7,649.84 | 10,108.00 | 132.1% |
农业 | 6,557.94 | 6,633.11 | 101.1% |
事业运行 | 62.72 | 84.13 | 134.1% |
农产品质量安全 | 8.75 | 20.00 | 228.6% |
稳定农民收入补贴 | 352.72 | 356.33 | 101.0% |
其他农业支出 | 6,133.75 | 6,172.65 | 100.6% |
水利 | 1,041.90 | 3,424.89 | 328.7% |
水利工程建设 | 731.64 | 2,778.17 | 379.7% |
水资源节约管理与保护 | 145.37 | 186.72 | 128.4% |
防汛 | 138.73 | 460.00 | 331.6% |
农田水利 | 26.16 | ||
农村综合改革 | 50.00 | 50.00 | 100.0% |
其他农村综合改革支出 | 50.00 | 50.00 | 100.0% |
资源勘探信息等支出 | 31,181.50 | 33,542.61 | 107.6% |
安全生产监管 | 181.70 | 242.61 | 133.5% |
其他安全生产监管支出 | 181.70 | 242.61 | 133.5% |
支持中小企业发展和管理支出 | 30,999.80 | 33,300.00 | 107.4% |
中小企业发展专项 | 30,999.80 | 33,300.00 | 107.4% |
商业服务业等支出 | 20,860.80 | 25,000.00 | 119.8% |
其他商业服务业等支出 | 20,860.80 | 25,000.00 | 119.8% |
服务业基础设施建设 | |||
其他商业服务业等支出 | 20,860.80 | 25,000.00 | 119.8% |
国土海洋气象等支出 | 337.75 | ||
国土资源事务 | 337.75 | ||
事业运行 | 337.75 | ||
住房保障支出 | 237.04 | 317.60 | 134.0% |
住房改革支出 | 237.04 | 317.60 | 134.0% |
住房公积金 | 157.09 | 219.57 | 139.8% |
购房补贴 | 79.95 | 98.03 | 122.6% |
预备费 | 2,500.00 | ||
其他支出 | 126.32 | 128.45 | 101.7% |
其他支出 | 126.32 | 128.45 | 101.7% |
其他支出 | 126.32 | 128.45 | 101.7% |
支出合计 | 196,538.84 | 205,211.26 | 104.4% |
转移性支出 | 39,015.72 | 41,569.74 | 106.5% |
补助下级支出 | |||
返还性支出 | |||
一般转移性支付支出 | |||
专项转移性支付支出 | |||
上解上级支出 | 39,015.72 | 41,569.74 | 106.5% |
安排预算稳定调节基金 | |||
调出资金 | |||
地方政府一般债券还本 | |||
支出总计 | 235,554.56 | 246,781.00 | 104.8% |