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发文日期: | 2017年08月15日 | 主题分类: | 街镇部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区南翔镇财政所概况
一、主要职能
承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市嘉定区南翔镇财政所部门决算包括:上海市嘉定区南翔镇财政所本级决算。
根据三定方案等相关规定,本单位未设置内设机构。
第二部分 上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 128157.53 | 一、一般公共服务支出 | 20656.94 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 15933.20 | |
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 8062.49 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 635.35 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 21703.88 | ||
十二、农林水支出 | 2965.01 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 33200.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 25000.00 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 0.66 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 128157.53 | 本年支出合计 | 128157.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 128,157.53 | 总计 | 128,157.53 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 128157.53 | 128157.53 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 20,656.94 | 20,656.94 | ||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 102.94 | 102.94 | |||||||
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 4.79 | 4.79 | ||||||
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 24.00 | 24.00 | ||||||
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 74.15 | 74.15 | ||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 20,554.00 | 20,554.00 | |||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 20,554.00 | 20,554.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 15,933.20 | 15,933.20 | ||||||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 15,933.20 | 15,933.20 | |||||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 15,933.20 | 15,933.20 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,062.49 | 8,062.49 | ||||||||
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 5,600.00 | 5,600.00 | |||||||
208 | 03 | 99 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,600.00 | 5,600.00 | ||||||
208 | 07 | 就业补助 | 2,462.49 | 2,462.49 | |||||||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 2,462.49 | 2,462.49 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 635.35 | 635.35 | ||||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 604.28 | 604.28 | |||||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 604.28 | 604.28 | ||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 1.07 | 1.07 | |||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.07 | 1.07 | ||||||
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 21,703.88 | 21,703.88 | ||||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 21,703.88 | 21,703.88 | |||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21,703.88 | 21,703.88 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2,965.01 | 2,965.01 | ||||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 2,965.01 | 2,965.01 | |||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,965.01 | 2,965.01 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | ||||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | |||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 33,200.00 | 33,200.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||||
216 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||
216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 0.66 | 0.66 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 0.66 | 0.66 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 0.66 | 0.66 |
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 128,157.53 | 75.88 | 128081.65 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 20,656.94 | 74.15 | 20,582.79 | ||||||
201 | 06 | 财政事务 | 102.94 | 74.15 | 28.79 | |||||
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 4.79 | 4.79 | |||||
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 24.00 | 24.00 | |||||
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 74.15 | 74.15 | |||||
201 | 13 | 商贸事务 | 20,554.00 | 20,554.00 | ||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 20,554.00 | 20,554.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 15,933.20 | 15,933.20 | |||||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 15,933.20 | 15,933.20 | ||||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 15,933.20 | 15,933.20 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,062.49 | 8,062.49 | |||||||
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 5,600.00 | 5,600.00 | ||||||
208 | 03 | 99 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,600.00 | 5,600.00 | |||||
208 | 07 | 就业补助 | 2,462.49 | 2,462.49 | ||||||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 2,462.49 | 2,462.49 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 635.35 | 1.07 | 634.28 | ||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 604.28 | 604.28 | ||||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 604.28 | 604.28 | |||||
210 | 05 | 医疗保障 | 1.07 | 1.07 | ||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.07 | 1.07 | |||||
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 21,703.88 | 21,703.88 | |||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 21,703.88 | 21,703.88 | ||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21,703.88 | 21,703.88 | |||||
213 | 农林水支出 | 2,965.01 | 2,965.01 | |||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 2,965.01 | 2,965.01 | ||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,965.01 | 2,965.01 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | |||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | ||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 33,200.00 | 33,200.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||
216 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||
216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 0.66 | 0.66 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 0.66 | 0.66 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 0.66 | 0.66 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 128,157.53 | 一、一般公共服务支出 | 20,656.94 | 20,656.94 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | 15,933.20 | 15,933.20 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 8,062.49 | 8,062.49 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 635.35 | 635.35 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 21,703.88 | 21,703.88 | |||
十二、农林水支出 | 2,965.01 | 2,965.01 | |||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 0.66 | 0.66 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 128,157.53 | 本年支出合计 | 128,157.53 | 128,157.53 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 128,157.53 | 总计 | 128,157.53 | 128,157.53 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 20,656.94 | 74.15 | 20,582.79 | ||
201 | 06 | 财政事务 | 102.94 | 74.15 | 28.79 | |
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 4.79 | 4.79 | |
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 24.00 | 24.00 | |
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 74.15 | 74.15 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 20,554.00 | 20,554.00 | ||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 20,554.00 | 20,554.00 | |
206 | 科学技术支出 | 15,933.20 | 15,933.20 | |||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 15,933.20 | 15,933.20 | ||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 15,933.20 | 15,933.20 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8,062.49 | 8,062.49 | |||
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 5,600.00 | 5,600.00 | ||
208 | 03 | 99 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
208 | 07 | 就业补助 | 2,462.49 | 2,462.49 | ||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 2,462.49 | 2,462.49 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 635.35 | 1.07 | 634.28 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 604.28 | 604.28 | ||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 604.28 | 604.28 | |
210 | 05 | 医疗保障 | 1.07 | 1.07 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.07 | 1.07 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 | 30.00 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 | 30.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 21,703.88 | 21,703.88 | |||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 21,703.88 | 21,703.88 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21,703.88 | 21,703.88 | |
213 | 农林水支出 | 2,965.01 | 2,965.01 | |||
213 | 07 | 农村综合改革 | 2,965.01 | 2,965.01 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,965.01 | 2,965.01 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | |||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | ||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 33,200.00 | 33,200.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||
216 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 0.66 | 0.66 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 0.66 | 0.66 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 0.66 | 0.66 | |
合计 | 128,157.53 | 75.88 | 128081.65 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 68.35 | 68.35 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 5.70 | 5.70 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 25.86 | 25.86 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 4.90 | 4.90 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 4.25 | 4.25 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 15.11 | 15.11 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.24 | 1.24 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 2.12 | 2.12 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.17 | 9.17 | |
302 | 商品和服务支出 | 5.95 | 5.95 | ||
302 | 01 | 办公费 | 1.06 | 1.06 | |
302 | 02 | 印刷费 | 0.28 | 0.28 | |
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.47 | 0.47 | |
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | |||
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | |||
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | 0.05 | 0.05 | |
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | 0.83 | 0.83 | |
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | 1.27 | 1.27 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 1.33 | 1.33 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | 0.16 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 0.66 | 0.66 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.07 | 0.07 | |
310 | 其他资本性支出 | 0.85 | 0.85 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 0.85 | 0.85 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 75.88 | 69.08 | 6.80 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
3.00 | 3.00 |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
注:上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度收入总计为128157.53万元、支出总计为128157.53万元。与2015年度相比,收入、支出总计各减少2007.62万元。主要原因:2015年清理财政存量资金安排项目较多,导致2016年项目支出相对减少。
二、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度收入合计128157.53万元,其中:财政拨款收入128157.53万元,占100%。
三、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度支出合计128157.53万元,其中:基本支出75.88万元,占0.06%;项目支出128081.65万元,占99.94%。
四、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度财政拨款收支总决算128157.53万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加23922.38万元,增长22.95%。主要原因:财政拨款支出的项目增加。
五、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出128157.53万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加23922.38万元,增长22.95%。主要原因:财政拨款支出的项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出128157.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)20656.94万元,占16.12%;科学技术支出 15933.20万元,占12.43%;社会保障和就业支出8062.49万元,占6.29%;医疗卫生与计划生育支出635.35万元,占0.50%;城乡社区支出21703.88万元,占16.93%;农林水支出2965.01万元,占2.31%;资源勘探信息等支出33200万元,占25.91%;商业服务业等支出25000万元,占19.51%;住房保障支出0.66万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124468.97万元,支出决算为128157.53万元,完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因:项目调整。其中:
1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)4.79万元,主要用于:财政一体化平台建设。年初预算为5万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因:项目未全部执行。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出 (项)24万元,主要用于:委托第三方绩效评价支出。年初预算为32万元,支出决算为24万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因:按实际情况调减了年初预算。
3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行 (项)74.15万元,主要用于:用于人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为99.95万元,支出决算为74.15万元,完成年初预算的74.19%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整调减人员经费。
4、一般公共服务支出 (类)商贸事务 (款) 其他商贸服务支出 (项)20554万元,主要用于:经济城及投资中心运行经费及招商活动经费。年初预算为20611万元,支出决算为20554万元,完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因:预算未全部执行。
5、科学技术支出 (类)其他科学技术支出 (款)其他科学技术支出 (项)15933.20万元,主要用于:科技企业培育扶持、创投基金及产学研项目的扶持资金。年初预算为11500万元,支出决算为15933.20万元,完成年初预算的138.55%。决算数大于预算数的主要原因:项目调整。
6、社会保障和就业支出 (类)财政对社会保险基金的补助 (款)财政对其他社会保险基金的补助 (项)5600万元,主要用于:征地养老人员养老金、劳力安置等支出。年初预算为4000万元,支出决算为5600万元,完成年初预算的140.00%。决算数大于预算数的主要原因:项目调增。
7、社会保障和就业支出 (类)就业补助 (款)职业培训补贴 (项)2462.49万元,主要用于:对企业用于职工职业培训方面的支出予以补贴 。年初预算为3500万元,支出决算为2462.49万元,完成年初预算的70.36%。决算数小于预算数的主要原因:项目按实际使用调减。
8、医疗卫生与计划生育支出 (类)基层医疗卫生机构 (款)城市社区卫生机构(项)604.28万元,主要用于:卫生服务中心全科医生支医补贴、老年人健康体检、中医药健康促进项目、卫生监督协管、村卫生站新建改造等方面的支出。年初预算为800.95万元,支出决算为604.28万元,完成年初预算的75.45%。决算数小于预算数的主要原因:老年人健康体检、卫生站改造等项目按实际使用调减。
8、医疗卫生与计划生育支出 (类)医疗保障 (款)事业单位医疗 (项)1.07万元,主要用于:缴纳单位职工医疗保险费。年初预算为3.20万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算的33.44%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整调减预算。
9、医疗卫生与计划生育支出 (类)其他医疗卫生与计划生育支出 (款) 其他医疗卫生与计划生育支出 (项)30万元,主要用于: 社区卫生服务中心星城分中心按装装修工程。年初预算为1400万元,支出决算为30万元,完成年初预算的2.14%。决算数小于预算数的主要原因:项目未正式启动,预算未全部执行。
10、城乡社区支出 (类)城乡社区公共设施 (款)其他城乡社区公共设施支出 (项)21703.88万元,主要用于开发区事务、老街改造资金、游戏产业园及智地园区基础设施建设等。年初预算为21705万元,支出决算为21703.88万元,完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因:项目未全部执行。
11、农林水支出 (类)农村综合改革 (款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)2965.01万元,主要用于:对各村委会运行经费的补贴。年初预算为0万元,支出决算为2965.01万元。决算数大于预算数的主要原因:项目调整增加。
12、资源勘探信息等支出 (类)支持中小企业发展和管理支出 (款)中小企业发展专项 (项)33200万元,主要用于中小企业发展的扶持。年初预算为33300万元,支出决算为33200万元,完成年初预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因:项目调减。
13、商业服务业等支出 (类)其他商业服务业等支出 (款)其他商业服务业等支出 (项)25000万元,主要用于:对商业服务类企业的扶持。年初预算为25000万元,支出决算为25000万元,完成年初预算的100%。
14、住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)住房公积金 (项)0.66万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。年初预算为3.87万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的17.05%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整调减预算。
六、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出75.88万元,包括人员经费69.08万元,公用经费6.80万元。基本支出中:
1、“工资福利支出”68.35万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 5.95万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、差旅费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”0.73万元,主要用于:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”0.85万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费决算无;公务用车购置及运行维护费支出决算无;公务接待费支出决算无。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:未发生“三公”经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度一致,未发生。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行维护费支出决算无;公务接待费支出决算无。
八、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额4.73万元,其中:货物采购金额4.73万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.73万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.73万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额4.73万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市嘉定区南翔镇财政所无车辆、无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度未开展重点绩效项目评价。