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发文日期: 2017年08月15日 主题分类: 街镇部门预决算
关键词:

上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度部门决算

发布时间:2017-08-15 浏览次数: 【字体:

第一部分    上海市嘉定区南翔镇财政所概况

 

一、主要职能

承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市嘉定区南翔镇财政所部门决算包括:上海市嘉定区南翔镇财政所本级决算。

根据三定方案等相关规定,本单位未设置内设机构。

 


 

第二部分    上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

128157.53

一、一般公共服务支出

20656.94

  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出

15933.20

六、其他收入


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

8062.49



九、医疗卫生与计划生育支出

635.35



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

21703.88



十二、农林水支出

2965.01



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出

33200.00



十五、商业服务业等支出

25000.00



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

0.66



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

128157.53

本年支出合计

128157.53

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

128,157.53

总计

128,157.53


  

2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

128157.53

128157.53







201



一般公共服务支出

20,656.94

20,656.94







201

06


财政事务

102.94

102.94







201

06

07

信息化建设

4.79

4.79







201

06

08

财政委托业务支出

24.00

24.00







201

06

50

事业运行

74.15

74.15







201

13


商贸事务

20,554.00

20,554.00







201

13

99

其他商贸事务支出

20,554.00

20,554.00







206



科学技术支出

15,933.20

15,933.20







206

99


其他科学技术支出

15,933.20

15,933.20







206

99

99

其他科学技术支出

15,933.20

15,933.20







208



社会保障和就业支出

8,062.49

8,062.49







208

03


财政对社会保险基金的补助

5,600.00

5,600.00







208

03

99

财政对其他社会保险基金的补助

5,600.00

5,600.00







208

07


就业补助

2,462.49

2,462.49







208

07

02

职业培训补贴

2,462.49

2,462.49







210



医疗卫生与计划生育支出

635.35

635.35







210

03


基层医疗卫生机构

604.28

604.28







210

03

01

城市社区卫生机构

604.28

604.28







210

05


医疗保障

1.07

1.07







210

05

02

事业单位医疗

1.07

1.07







210

99


其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00







210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00







212



城乡社区支出

21,703.88

21,703.88







212

03


城乡社区公共设施

21,703.88

21,703.88







212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

21,703.88

21,703.88







213



农林水支出

2,965.01

2,965.01







213

07


农村综合改革

2,965.01

2,965.01







213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

2,965.01

2,965.01







215



资源勘探信息等支出

33,200.00

33,200.00







215

08


支持中小企业发展和管理支出

33,200.00

33,200.00







215

08

05

中小企业发展专项

33,200.00

33,200.00







216



商业服务业等支出

25,000.00

25,000.00







216

99


其他商业服务业等支出

25,000.00

25,000.00







216

99

99

其他商业服务业等支出

25,000.00

25,000.00







221



住房保障支出

0.66

0.66







221

02


住房改革支出

0.66

0.66







221

02

01

住房公积金

0.66

0.66







 


 

2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

128,157.53

75.88 

128081.65 





201



一般公共服务支出

20,656.94

74.15

20,582.79





201

06


财政事务

102.94

74.15

28.79





201

06

07

信息化建设

4.79


4.79





201

06

08

财政委托业务支出

24.00


24.00





201

06

50

事业运行

74.15

74.15






201

13


商贸事务

20,554.00


20,554.00





201

13

99

其他商贸事务支出

20,554.00


20,554.00





206



科学技术支出

15,933.20


15,933.20





206

99


其他科学技术支出

15,933.20


15,933.20





206

99

99

其他科学技术支出

15,933.20


15,933.20





208



社会保障和就业支出

8,062.49


8,062.49





208

03


财政对社会保险基金的补助

5,600.00


5,600.00





208

03

99

财政对其他社会保险基金的补助

5,600.00


5,600.00





208

07


就业补助

2,462.49


2,462.49





208

07

02

职业培训补贴

2,462.49


2,462.49





210



医疗卫生与计划生育支出

635.35

1.07

634.28





210

03


基层医疗卫生机构

604.28


604.28





210

03

01

城市社区卫生机构

604.28


604.28





210

05


医疗保障

1.07

1.07






210

05

02

事业单位医疗

1.07

1.07






210

99


其他医疗卫生与计划生育支出

30.00


30.00





210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

30.00


30.00





212



城乡社区支出

21,703.88


21,703.88





212

03


城乡社区公共设施

21,703.88


21,703.88





212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

21,703.88


21,703.88





213



农林水支出

2,965.01


2,965.01





213

07


农村综合改革

2,965.01


2,965.01





213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

2,965.01


2,965.01





215



资源勘探信息等支出

33,200.00


33,200.00





215

08


支持中小企业发展和管理支出

33,200.00


33,200.00





215

08

05

中小企业发展专项

33,200.00


33,200.00





216



商业服务业等支出

25,000.00


25,000.00





216

99


其他商业服务业等支出

25,000.00


25,000.00





216

99

99

其他商业服务业等支出

25,000.00


25,000.00





221



住房保障支出

0.66

0.66






221

02


住房改革支出

0.66

0.66






221

02

01

住房公积金

0.66

0.66






 


  

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

128,157.53 

一、一般公共服务支出

20,656.94

20,656.94


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出

15,933.20

15,933.20




七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

8,062.49

8,062.49




九、医疗卫生与计划生育支出

635.35

635.35




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出

21,703.88

21,703.88




十二、农林水支出

2,965.01

2,965.01




十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出

33,200.00

33,200.00




十五、商业服务业等支出

25,000.00

25,000.00




十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

0.66

0.66




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




本年收入合计

128,157.53 

本年支出合计

128,157.53

128,157.53


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




      一般公共预算财政拨款






      政府性基金预算财政拨款






总计

128,157.53 

总计

128,157.53 

128,157.53 


 


  

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201



一般公共服务支出

20,656.94

74.15

20,582.79

201

06


财政事务

102.94

74.15

28.79

201

06

07

信息化建设

4.79


4.79

201

06

08

财政委托业务支出

24.00


24.00

201

06

50

事业运行

74.15

74.15


201

13


商贸事务

20,554.00


20,554.00

201

13

99

其他商贸事务支出

20,554.00


20,554.00

206



科学技术支出

15,933.20


15,933.20

206

99


其他科学技术支出

15,933.20


15,933.20

206

99

99

其他科学技术支出

15,933.20


15,933.20

208



社会保障和就业支出

8,062.49


8,062.49

208

03


财政对社会保险基金的补助

5,600.00


5,600.00

208

03

99

财政对其他社会保险基金的补助

5,600.00


5,600.00

208

07


就业补助

2,462.49


2,462.49

208

07

02

职业培训补贴

2,462.49


2,462.49

210



医疗卫生与计划生育支出

635.35

1.07

634.28

210

03


基层医疗卫生机构

604.28


604.28

210

03

01

城市社区卫生机构

604.28


604.28

210

05


医疗保障

1.07

1.07


210

05

02

事业单位医疗

1.07

1.07


210

99


其他医疗卫生与计划生育支出

30.00


30.00

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

30.00


30.00

212



城乡社区支出

21,703.88


21,703.88

212

03


城乡社区公共设施

21,703.88


21,703.88

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

21,703.88


21,703.88

213



农林水支出

2,965.01


2,965.01

213

07


农村综合改革

2,965.01


2,965.01

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

2,965.01


2,965.01

215



资源勘探信息等支出

33,200.00


33,200.00

215

08


支持中小企业发展和管理支出

33,200.00


33,200.00

215

08

05

中小企业发展专项

33,200.00


33,200.00

216



商业服务业等支出

25,000.00


25,000.00

216

99


其他商业服务业等支出

25,000.00


25,000.00

216

99

99

其他商业服务业等支出

25,000.00


25,000.00

221



住房保障支出

0.66

0.66


221

02


住房改革支出

0.66

0.66


221

02

01

住房公积金

0.66

0.66


合计

128,157.53

75.88

128081.65

 


 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

68.35

68.35


301

01

  基本工资

5.70

5.70


301

02

  津贴补贴

25.86

25.86


301

03

  奖金




301

04

  其他社会保障缴费

4.90

4.90


301

06

  伙食补助费

4.25

4.25


301

07

  绩效工资

15.11

15.11


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

1.24

1.24


301

09

职业年金缴费

2.12

2.12


301

99

  其他工资福利支出

9.17

9.17


302


商品和服务支出

5.95


5.95

302

01

  办公费

1.06


1.06

302

02

  印刷费

0.28


0.28

302

03

  咨询费




302

04

  手续费

0.47


0.47

302

05

  水费




302

06

  电费




302

07

  邮电费




302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费




302

11

  差旅费

0.50


0.50

302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费




302

14

  租赁费




302

15

  会议费




302

16

  培训费




302

17

  公务接待费




302

18

  专用材料费

0.05


0.05

302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费




302

27

  委托业务费

0.83


0.83

302

28

  工会经费




302

29

  福利费

1.27


1.27

302

31

  公务用车运行维护费




302

39

  其他交通费用

1.33


1.33

302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出

0.16


0.16

303


对个人和家庭的补助

0.73

0.73


303

01

  离休费




303

02

  退休费




303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金




303

05

  生活补助




303

07

  医疗费




303

08

  助学金




303

09

  奖励金




303

11

  住房公积金

0.66

0.66


303

12

  提租补贴




303

13

  购房补贴




303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.07

0.07


310


其他资本性支出

0.85


0.85

310

02

  办公设备购置

0.85


0.85

310

03

  专用设备购置




310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

99

  其他资本性支出




合计

75.88

69.08

6.80

 


  

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数


3.00










3.00


 


 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





























合计




注:上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

第三部分  上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度收入总计为128157.53万元、支出总计为128157.53万元。与2015年度相比,收入、支出总计各减少2007.62万元。主要原因:2015年清理财政存量资金安排项目较多,导致2016年项目支出相对减少。

二、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度收入合计128157.53万元,其中:财政拨款收入128157.53万元,占100%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度支出合计128157.53万元,其中:基本支出75.88万元,占0.06%;项目支出128081.65万元,占99.94%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度财政拨款收支总决算128157.53万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加23922.38万元,增长22.95%。主要原因:财政拨款支出的项目增加。

五、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出128157.53万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加23922.38万元,增长22.95%。主要原因:财政拨款支出的项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出128157.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)20656.94万元,占16.12%;科学技术支出 15933.20万元,占12.43%;社会保障和就业支出8062.49万元,占6.29%;医疗卫生与计划生育支出635.35万元,占0.50%;城乡社区支出21703.88万元,占16.93%;农林水支出2965.01万元,占2.31%;资源勘探信息等支出33200万元,占25.91%;商业服务业等支出25000万元,占19.51%;住房保障支出0.66万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124468.97万元,支出决算为128157.53万元,完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因:项目调整。其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)4.79万元,主要用于:财政一体化平台建设。年初预算为5万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因:项目未全部执行。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出 (项)24万元,主要用于:委托第三方绩效评价支出。年初预算为32万元,支出决算为24万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因:按实际情况调减了年初预算。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行 (项)74.15万元,主要用于:用于人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为99.95万元,支出决算为74.15万元,完成年初预算的74.19%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整调减人员经费。

4、一般公共服务支出 (类)商贸事务 (款) 其他商贸服务支出 (项)20554万元,主要用于:经济城及投资中心运行经费及招商活动经费。年初预算为20611万元,支出决算为20554万元,完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因:预算未全部执行。

5、科学技术支出 (类)其他科学技术支出 (款)其他科学技术支出 (项)15933.20万元,主要用于:科技企业培育扶持、创投基金及产学研项目的扶持资金。年初预算为11500万元,支出决算为15933.20万元,完成年初预算的138.55%。决算数大于预算数的主要原因:项目调整。

6、社会保障和就业支出 (类)财政对社会保险基金的补助 (款)财政对其他社会保险基金的补助 (项)5600万元,主要用于:征地养老人员养老金、劳力安置等支出。年初预算为4000万元,支出决算为5600万元,完成年初预算的140.00%。决算数大于预算数的主要原因:项目调增。

7、社会保障和就业支出 (类)就业补助 (款)职业培训补贴 (项)2462.49万元,主要用于:对企业用于职工职业培训方面的支出予以补贴 。年初预算为3500万元,支出决算为2462.49万元,完成年初预算的70.36%。决算数小于预算数的主要原因:项目按实际使用调减。

8、医疗卫生与计划生育支出 (类)基层医疗卫生机构 (款)城市社区卫生机构(项)604.28万元,主要用于:卫生服务中心全科医生支医补贴、老年人健康体检、中医药健康促进项目、卫生监督协管、村卫生站新建改造等方面的支出。年初预算为800.95万元,支出决算为604.28万元,完成年初预算的75.45%。决算数小于预算数的主要原因:老年人健康体检、卫生站改造等项目按实际使用调减。

8、医疗卫生与计划生育支出 (类)医疗保障 (款)事业单位医疗 (项)1.07万元,主要用于:缴纳单位职工医疗保险费。年初预算为3.20万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算的33.44%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整调减预算。

9、医疗卫生与计划生育支出 (类)其他医疗卫生与计划生育支出 (款) 其他医疗卫生与计划生育支出 (项)30万元,主要用于: 社区卫生服务中心星城分中心按装装修工程。年初预算为1400万元,支出决算为30万元,完成年初预算的2.14%。决算数小于预算数的主要原因:项目未正式启动,预算未全部执行。

10、城乡社区支出 (类)城乡社区公共设施 (款)其他城乡社区公共设施支出 (项)21703.88万元,主要用于开发区事务、老街改造资金、游戏产业园及智地园区基础设施建设等。年初预算为21705万元,支出决算为21703.88万元,完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因:项目未全部执行。

11、农林水支出 (类)农村综合改革 (款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)2965.01万元,主要用于:对各村委会运行经费的补贴。年初预算为0万元,支出决算为2965.01万元。决算数大于预算数的主要原因:项目调整增加。

12、资源勘探信息等支出 (类)支持中小企业发展和管理支出 (款)中小企业发展专项 (项)33200万元,主要用于中小企业发展的扶持。年初预算为33300万元,支出决算为33200万元,完成年初预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因:项目调减。

13、商业服务业等支出 (类)其他商业服务业等支出 (款)其他商业服务业等支出 (项)25000万元,主要用于:对商业服务类企业的扶持。年初预算为25000万元,支出决算为25000万元,完成年初预算的100%。

14、住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)住房公积金 (项)0.66万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。年初预算为3.87万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的17.05%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整调减预算。

六、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出75.88万元,包括人员经费69.08万元,公用经费6.80万元。基本支出中:

1、“工资福利支出”68.35万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 5.95万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、差旅费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”0.73万元,主要用于:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”0.85万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费决算无;公务用车购置及运行维护费支出决算无;公务接待费支出决算无。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:未发生“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度一致,未发生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行维护费支出决算无;公务接待费支出决算无。

八、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额4.73万元,其中:货物采购金额4.73万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.73万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.73万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额4.73万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海市嘉定区南翔镇财政所无车辆、无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

上海市嘉定区南翔镇财政所2016年度未开展重点绩效项目评价。